2015年本溪高新區公共財政收支預算說明
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一、 公共財政預算收入完成情況
全區公共財政預算收入預算195,100萬元,同比增加
3,769萬元,增長1.97%。
稅收收入完成138,780萬元,同比增加3,281萬元,增長2.42%,占公共財政預算收入的71.13%。其中,增值稅8,740萬元,增加2,099萬元,增長31.61%;營業稅12,170萬元,增加340萬元,增長2.87%;企業所得稅3,936萬元,增加618萬元,增長18.63%;個人所得稅960萬元,增加2萬元,增長0.21%;資源稅4,000萬元,增加125萬元,增長3.23%;城市維護建設稅2,500萬元,增加157萬元,增長6.7%;房產稅1,824萬元,增加246萬元,增長15.59%;城鎮土地使用稅99,320萬元,增加6,888萬元,增長7.45%;土地增值稅1,110萬元,增加250萬元,增長29.07%;契稅3,270萬元,增加599萬元,增長22.43%。
非稅收入完成56,320萬元,比上年增加488萬元,增長0.87%,占公共財政預算收入的比重為28.87% 。其中,專項收入2,200萬元,增加1,134萬元,增長106.38%;行政事業性收費收入200萬元,增加3萬元,增長1.52%;罰沒收入1,350萬元,減少22萬元,下降1.6%;國有資本經營收入15,000萬元,減少38,088萬元,下降71.75%;國有資產有償使用收入37,570萬元,增加37,461萬元,增長34367.89%。
上級財政補助收入4,181萬元,其中:返還性收入2,000萬元;一般性轉移支付2,177萬元;專項轉移支付4萬元。
收入合計199,281萬元。
二、 公共財政預算支出完成情況
全區公共財政預算支出完成183,906萬元,比上年減少10,681萬元,下降5.49%。主要支出項目:教育支出2,400萬元,同比增加1,138萬元,增長90.17%;科學技術支出5,500萬元,同比增加879萬元,增長19.02%;農林水事務支出1,500萬元,同比增加12萬元,增長0.81%;社會保障和就業支出1,600萬元,同比減少529萬元,下降24.85%;醫療衛生支出1,700萬元,同比增加98萬元,增長6.12%;城鄉社區事務支出145,731萬元,同比減少7588萬元,下降4.94%;一般公共服務支出7,500萬元,同比增加149萬元,增長2.03%。
上解上級財政支出15,375萬元,其中:體制上解13,173萬元;專項上解2,202萬元。
支出合計199,281萬元。
二、 公共財政預算支出完成情況
全區公共財政預算支出完成193,778萬元,比上年減少3,739萬元,下降2%。主要支出項目:教育支出1,763萬元,同比增加443萬元,增長34%;科學技術支出4,620萬元,同比減少2,452萬元,下降35%;農林水事務支出1,391萬元,同比增加149萬元,增長12%;社會保障和就業支出1,419萬元,同比減少24萬元,下降2%;醫療衛生支出1,605萬元,同比增加630萬元,增長65%;城鄉社區事務支出152,230萬元,同比減少710萬元,基本持平;一般公共服務支出7,788萬元,同比減少957萬元,下降11%。
上解上級支出14,364萬元,調出資金349萬元,年終結余4,258萬元。
支出合計213,490萬元。
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